昌宁县妇幼保健计划生育服务中心2024年度部门决算星空体育- 星空体育官方网站- APP下载
2025-10-13星空体育,星空体育官方网站,星空体育APP下载
2024年我单位在上级主管部门的领导下,日常工作取得了可喜成绩,进一步巩固和完善了单位各项规章制度等,强化竞争意识;进一步完善绩效分配制度;积极开展危急孕产妇及新生儿救助工作;加强了人才培养,提高医疗业务水平;开展新生儿疾病筛查、听力筛查等保障婴幼儿健康的活动;开展全县范围内的宫颈癌、乳腺癌筛查,完成“两癌筛查”13004例;开展孕前优生检查工作,保障新生儿的健康,减少病残儿童的出现;开展托幼机构工作,完成全县的托幼机构检查和教师体检;同时进行了内容丰富、形式多样的健康教育宣传工作,通过宣传,提高了我县妇女的健康保健意识,提高了广大妇女儿童的健康水平等。
9.卫生健康(类)支出8,828,389.92元,占一般公共预算财政拨款总支出的91.44%。主要用于2100403妇幼保健机构5,663,716.51元,主要用于在编职工工资福利薪酬及办公费、公务接待费、差旅费等;2100408基本公共卫生服务1,731,991.63元,主要用于公卫人员工资,以及辖区内妇幼健康服务相关工作;2100409重大公共卫生服务146,256.50元,主要用于艾滋病防治项目、危重孕产妇抢救等支出;2100410突发公共卫生事件应急处理支出87,384.00元,主要用于新冠疫情补助;2100499其他公共卫生支出227,113.29元,主要用于保障全县公共卫生;2101102事业单位医疗396,239.19元,主要用于缴纳我单位在编职工医疗保险;2101103公务员医疗补助298,939.80元,主要用于缴纳我单位在编职工公务员医疗补助;2109999其他卫生健康支出254,469.00元,主要用于保障全县公共卫生服务;2101199其他行政事业单位医疗支出22,280.00元,主要用于在职职工医疗支出。
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为114,657.61元,决算为114,657.61元,完成年初预算的100%。支出决算较上年增加0.00元,增长0.00%。因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为109,157.61元,决算为109,157.61元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的95.20%,完成年初预算的100%;公务接待费支出年初预算为5,500.00元,决算为5,500.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.80%,完成年初预算的100%。
因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元,增长0.00%;公务接待费支出决算较上年增加0.00元,增长0.00%;具体是国内接待费支出决算5,500.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,增长0.00%;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为109,157.61元,决算为109,157.61元,完成年初预算的100%;公务接待费支出年初预算为5,500.00元,决算为5,500.00元,完成年初预算的100%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务接待费支出决算增加0.00元,增长0.00%,具体是国内接待费支出决算5,500.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,增长0.00%;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年持平。
截至2024年末,昌宁县妇幼保健计划生育服务中心资产总额40,915,721.94元,其中,流动资产10,891,017.69元,固定资产28,730,896.45元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程197,200.00元,无形资产1,096,607.80元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少3,556,335.28元,其中固定资产增加164,534.00元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0.00项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。